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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7095 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 23/07/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS. 43,70 43,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 23/07/2025, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS. 43,70
25/07/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 43,70
TOTAL 43,70 43,70 0,00
SALDO A PAGAR 43,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.