Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
Número do empenho: | 7172 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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974.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2701/2025 (PEATE/EF). | 5,68 | 5.532,32 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/07/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2701/2025 (PEATE/EF). | 5.532,32 | ||
31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.532,32 | ||
14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.532,32 | ||
TOTAL | 5.532,32 | 5.532,32 | 5.532,32 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |