| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 141.00 | AQUISIÇÃO DE 140,998 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 6,95 | 979,94 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE 140,998 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 979,94 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/13300; 1/13299; 1/13291; 1/13281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 979,94 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 977,61 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7225/2025 | 2,33 | ||
| TOTAL | 979,94 | 979,94 | 979,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/07/2025 | 2,33 | 2289/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 2,33 |