Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA FINS DE PROPONENTES DO PRO-ESPORTE RS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2025. |
51,50 |
51,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA FINS DE PROPONENTES DO PRO-ESPORTE RS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2025. |
51,50 |
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| 31/07/2025 |
Conforme Recibo Nº 276482025; 276472025; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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51,50 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51,50 |
| TOTAL |
51,50 |
51,50 |
51,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.