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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7341 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 416,13 MARCA: MONROE 40.000,00 832,26
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIT COMPLETO AMORTECEDOR (BATENTE, COIFA,COXIM) 02 UND/KIT - VALOR UNIT. R$ 223,10 - MARCA: AXIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2814/2025. 40.000,00 446,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 416,13 MARCA: MONROE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIT COMPLETO AMORTECEDOR (BATENTE, COIFA,COXIM) 02 UND/KIT - VALOR UNIT. R$ 223,10 - MARCA: AXIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2814/2025. 1.278,46
08/08/2025 Conforme DANFE Nº 890/62004176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.278,46
TOTAL 1.278,46 1.278,46 0,00
SALDO A PAGAR 1.278,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.