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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7390 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS - PARA O DIA 23/08/2025 253,70 1.268,50
5.00 SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS - PARA O DIA 30/08/2025, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2846/2025. 253,70 1.268,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS - PARA O DIA 23/08/2025 SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS - PARA O DIA 30/08/2025, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2846/2025. 2.537,00
19/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/501; REF. EMPENHO 7390/2025 776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.537,00
19/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/504; REF. EMPENHO 7390/2025 776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.537,00
19/09/2025 EMPRESA EMITIU NOVA NOTA -2.537,00
02/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.438,80
02/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7390/2025 98,20
TOTAL 2.537,00 2.537,00 2.537,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 98,20 2917/2025 Lançada
TOTAL   98,20