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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7393 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA DE AÇO 29,00 638,00
2.00 CAPA PARA MANGUEIRA 3/8 PRENSADA 30,00 60,00
2.00 COMPRA DIRETA DE CONEXAO PRA MANGUEIRA 3/8, PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2849/2025. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA DE AÇO CAPA PARA MANGUEIRA 3/8 PRENSADA COMPRA DIRETA DE CONEXAO PRA MANGUEIRA 3/8, PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2849/2025. 758,00
12/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/5883; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 758,00
TOTAL 758,00 758,00 0,00
SALDO A PAGAR 758,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.