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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7407 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CAFÉ TRADICIONAL SOLUVEL - GRANULADO, MOIDO, EMABALAGEM DE 200G, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTADO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO DEVER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº12/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2862/2025. 26,73 1.069,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 CAFÉ TRADICIONAL SOLUVEL - GRANULADO, MOIDO, EMABALAGEM DE 200G, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTADO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO DEVER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº12/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2862/2025. 1.069,20
14/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/6982; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.069,20
TOTAL 1.069,20 1.069,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.069,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.