Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS |
390,00 |
390,00 |
92.00 |
CABO DE REDE, PARA INSTALÇAO NO SETOR DE DRH, PARA INTERLIGAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIDORES, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2865/2025. |
7,00 |
644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2025 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS CABO DE REDE, PARA INSTALÇAO NO SETOR DE DRH, PARA INTERLIGAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIDORES, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2865/2025. |
1.034,00 |
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13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.034,00 |
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TOTAL |
1.034,00 |
1.034,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.034,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.