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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7436 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 SANDUICHE NATURAL contendo no mínimo: pão, presunto, queijo, alface e tomate, A SER SERVIDO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIUAL DE IRAI-RS E DE NOSSO MUNCIPIO, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS IRAO SE APRESENTAR NA CAMINHADA CIVICA NO DIA 05/09/2025, EM NOSSO MUNCIPIO, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2885/2025. 6,89 895,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 SANDUICHE NATURAL contendo no mínimo: pão, presunto, queijo, alface e tomate, A SER SERVIDO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIUAL DE IRAI-RS E DE NOSSO MUNCIPIO, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS IRAO SE APRESENTAR NA CAMINHADA CIVICA NO DIA 05/09/2025, EM NOSSO MUNCIPIO, CFE. PE Nº06/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2885/2025. 895,70
TOTAL 895,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 895,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.