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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATORIO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7438 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
67.00 FERRETINA 20,50 1.373,50
203.00 EQU-URINA 4,80 974,40
159.00 HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE ( TSH ) 11,65 1.852,35
1.00 ANTI-HIV I E II 27,00 27,00
132.00 T4 LIVRE, RFE. PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2887/2025. 21,00 2.772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 FERRETINA EQU-URINA HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE ( TSH ) ANTI-HIV I E II T4 LIVRE, RFE. PERIODO DE 30/06 A 31/07/2025, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2887/2025. 6.999,25
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/904; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.999,25
20/08/2025 Pagamento de Empenho 7438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.999,25
TOTAL 6.999,25 6.999,25 6.999,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.