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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BENTO INSPEÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7451 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUARDA PÓ MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO 45,00 45,00
4.00 KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO 4,60 18,40
1.00 MOTOR DE AJUSTE DE HORAS MTCO 1390 PARA TACÓGRADO, PARA ONIBUS VW, PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2892/2025. 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 GUARDA PÓ MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO KIT REPARO LACRE AZUL PARA TACÓGRAFO MOTOR DE AJUSTE DE HORAS MTCO 1390 PARA TACÓGRADO, PARA ONIBUS VW, PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2892/2025. 188,40
11/08/2025 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº006/2025DEP. COMPRAS, DEVIDO EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA EMPRESA CREDORA. -188,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.