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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº49/2025. 1.737,92 1.737,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº49/2025. 1.737,92
11/08/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.737,92
14/08/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.737,92
TOTAL 1.737,92 1.737,92 1.737,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.