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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7475 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVT3000A, PARA CONCLUSAO DE AFERIÇÃO DE ENSAIO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2903/2025. 89,88 89,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVT3000A, PARA CONCLUSAO DE AFERIÇÃO DE ENSAIO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2903/2025. 89,88
18/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/1380; REF. EMPENHO 7475/2025 775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 89,88
TOTAL 89,88 89,88 0,00
SALDO A PAGAR 89,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.