Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7536 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº13937907, RFE. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO DISTRITO DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2952/2025. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº13937907, RFE. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO DISTRITO DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2952/2025. |
103,03 |
|
|
| 13/08/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
103,03 |
|
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
103,03 |
| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.