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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7558 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 INTERRUPTOR C/ TOMADA 5,24 262,00
50.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 300 MM (PACOTE COM 100 UNIDADES. 17,07 853,50
50.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 250 MM (PACOTE COM 100 UND) 16,41 820,50
50.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND) 6,60 330,00
50.00 FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS 9,47 473,50
3200.00 LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), 150 MICRA 2,46 7.872,00
50.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 300MM- PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº169/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2025. 12,82 641,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 INTERRUPTOR C/ TOMADA ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 300 MM (PACOTE COM 100 UNIDADES. ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 250 MM (PACOTE COM 100 UND) ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND) FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), 150 MICRA ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 300MM- PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº169/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2025. 11.252,50
TOTAL 11.252,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.252,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.