Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 7577 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 24 - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 34,55 - MARCA: MA BORRACHAS | 36.000,00 | 172,75 |
0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 30 - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 35,03 - MARCA: MA BORRACHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA IVECO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2975/2025. | 36.000,00 | 175,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 24 - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 34,55 - MARCA: MA BORRACHAS PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 30 - 05 UND - VALOR UNIT. R$ 35,03 - MARCA: MA BORRACHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA IVECO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2975/2025. | 347,90 | ||
21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2546; REF. EMPENHO 7577/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 347,90 | ||
TOTAL | 347,90 | 347,90 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 347,90 |