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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7637 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: COSIP
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 POSTE PARA LUMINÁRIA 3,5 METROS DE ALTURA, GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO DE 75MM, PAREDE DE 3MM, COM REDUÇÃO PARA 60.3MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, COM SAPATA DE 25 X 25CM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº110/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3008/2025 374,00 5.236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 POSTE PARA LUMINÁRIA 3,5 METROS DE ALTURA, GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO DE 75MM, PAREDE DE 3MM, COM REDUÇÃO PARA 60.3MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, COM SAPATA DE 25 X 25CM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº110/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3008/2025 5.236,00
TOTAL 5.236,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.236,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.