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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7661 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR - LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 10,30 51,50
8.00 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100M - BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100M 54,86 438,87
100.00 SERINGA DESC 10 ML - SERINGA DESC 10 ML 0,24 24,00
2.00 SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNI - SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES) 9,50 19,00
500.00 SERINGA DESC 5 ML - SERINGA DESC 5 ML 0,19 92,50
2.00 LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN 24,90 49,80
20.00 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm 73,50 1.470,00
3.00 CATETER INTRAVENOSO 24G CAIXA C/100UN - CATETER INTRAVENOSO 24G CAIXA C/100UN 134,00 402,00
1.00 CATETER INTRAVENOSO 22G - CATETER INTRAVENOSO 22G 135,00 135,00
96.00 ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12CM - ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12CM 2,98 286,08
108.00 ACIDOS GRAXOS 100ml - ACIDOS GRAXOS 100ml 3,63 392,04
4.00 OXIMETRO DE PULSO - OXIMETRO DE PULSO 35,23 140,92
16.00 SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO 500ml - SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO 500ml 4,90 78,40
150.00 SORO FIS. DE 100 ML - SORO FIS. DE 100 ML 1,77 265,35
300.00 SERINGA DESCARTÁVEL 3ml - SERINGA DESCARTÁVEL 3ml 0,14 40,50
1.00 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M 109,95 109,95
150.00 FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL - FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL PLUS 15,66 2.349,00
92.00 MICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 M 5,50 506,00
50.00 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20x20 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 20x20 22,89 1.144,50
240.00 ATADURA 10 CM - ATADURA 10 CM 0,63 150,96
204.00 ATADURA 12 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3027/2025. 0,71 144,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR - LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100M - BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100M SERINGA DESC 10 ML - SERINGA DESC 10 ML SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNI - SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES) SERINGA DESC 5 ML - SERINGA DESC 5 ML LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN - LUVA DE LATEX TAM P CX C/ 100UN COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm CATETER INTRAVENOSO 24G CAIXA C/100UN - CATETER INTRAVENOSO 24G CAIXA C/100UN CATETER INTRAVENOSO 22G - CATETER INTRAVENOSO 22G ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12CM - ATADURA CREPOM/ORTOPEDICA 22 FIOS 12CM ACIDOS GRAXOS 100ml - ACIDOS GRAXOS 100ml OXIMETRO DE PULSO - OXIMETRO DE PULSO SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO 500ml - SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO 500ml SORO FIS. DE 100 ML - SORO FIS. DE 100 ML SERINGA DESCARTÁVEL 3ml - SERINGA DESCARTÁVEL 3ml BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL - FITA TESTE GLICOSE C/APARELHOS EM COMODATO ON CALL PLUS MICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 M CURATIVO HIDROCOLOIDE 20x20 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 20x20 ATADURA 10 CM - ATADURA 10 CM ATADURA 12 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3027/2025. 8.291,01
27/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/44612; REF. EMPENHO 7661/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.291,01
TOTAL 8.291,01 8.291,01 0,00
SALDO A PAGAR 8.291,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.