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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MATIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7689 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PIRAJU-SP, AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CMDR, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA VISITA A PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RUARIS E COMERCIALIZAÇÃO,CFE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº57/2025. 0,00 1.226,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PIRAJU-SP, AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CMDR, NOS DIAS 25 A 27/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA VISITA A PRODUÇÃO DE ABACATE, PRODUTORES RUARIS E COMERCIALIZAÇÃO,CFE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº57/2025. 1.226,81
20/08/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.226,81
21/08/2025 Pagamento de Empenho 7689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.226,81
TOTAL 1.226,81 1.226,81 1.226,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.