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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. 0,00 260,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. 260,24
25/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº N1/1903; REF. EMPENHO 7693/2025 775686 - GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 260,24
28/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2025 - REF. AGOSTO/2025 GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686 237,34
28/08/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7693/2025 12,49
28/08/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7693/2025 10,41
TOTAL 260,24 260,24 260,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26/08/2025 12,49 2601/2025 Lançada
ISS 26/08/2025 10,41 2601/2025 Lançada
TOTAL   22,90