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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NOELI ALICE VANZELLA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7709 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 REFEIÇÃO/ALMOÇO INCLUSO 01 ÁGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR ALMOÇO, PARA MEMBROS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, QUANDO EM TRABALHO DE SELAÇÃO DOS CIDADAOS DE ALPESTRE, NO DIA 26/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3047/2025. 39,90 877,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 REFEIÇÃO/ALMOÇO INCLUSO 01 ÁGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR ALMOÇO, PARA MEMBROS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, QUANDO EM TRABALHO DE SELAÇÃO DOS CIDADAOS DE ALPESTRE, NO DIA 26/08/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3047/2025. 877,80
TOTAL 877,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 877,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.