Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
Número do empenho: | 8259 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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415.00 | Transporte de alunos saindo da localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriuva), São Domingos, Vila Alegre, Sertãozinho até a EMEF Treze de Maio, retornando via Ponte Velha, Linha Seca até a cidade. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº07/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3130/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 5,68 | 2.357,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2025 | Transporte de alunos saindo da localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriuva), São Domingos, Vila Alegre, Sertãozinho até a EMEF Treze de Maio, retornando via Ponte Velha, Linha Seca até a cidade. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº07/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3130/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 2.357,20 | ||
29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; REF. EMPENHO 8259/2025 775807 - ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.357,20 | ||
TOTAL | 2.357,20 | 2.357,20 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.357,20 |