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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8276 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
345.00 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3147/2025.(MDE/EI) 8,23 2.839,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 08/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3147/2025.(MDE/EI) 2.839,35
29/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/354; REF. EMPENHO 8276/2025 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.839,35
11/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.839,35
TOTAL 2.839,35 2.839,35 2.839,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.