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Última atualização realizada em 13/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE PASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/02/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI, PROMOVIDO PELA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº05/2025. 0,00 817,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/02/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI, PROMOVIDO PELA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº05/2025. 817,88
03/02/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 817,88
06/02/2025 Pagamento de Empenho 829/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 817,88
TOTAL 817,88 817,88 817,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.