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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 835 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, MÊS DE FEVEREIRO/2025, CFE. LEI Nº 2.864/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 211/2025. 319.076,92 319.076,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, MÊS DE FEVEREIRO/2025, CFE. LEI Nº 2.864/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 211/2025. 319.076,92
03/02/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 319.076,92
13/02/2025 Pagamento de Empenho 835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 319.076,92
TOTAL 319.076,92 319.076,92 319.076,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.