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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8366 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 152,91 152,91
1.00 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, Nº121200/E025863692 E Nº121100/D007129359, COMETIDA PELO MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, COM VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3212/2025. 392,46 392,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, Nº121200/E025863692 E Nº121100/D007129359, COMETIDA PELO MOTORISTA VOLNEI DEPCKE, COM VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3212/2025. 545,37
03/09/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 545,37
04/09/2025 Pagamento de Empenho 8366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 545,37
TOTAL 545,37 545,37 545,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.