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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8462 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº300/S040114838, COMETIDA PELO CONSELHEIRO TUTELAR SIDINEI SANTOS DOS ANJOS, COM VEICULO FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2025. 104,13 104,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº300/S040114838, COMETIDA PELO CONSELHEIRO TUTELAR SIDINEI SANTOS DOS ANJOS, COM VEICULO FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, SENDO QUE O VALOR SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2025. 104,13
08/09/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 104,13
11/09/2025 Pagamento de Empenho 8462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,13
TOTAL 104,13 104,13 104,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.