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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 847 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.50 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, CFE. PE Nº51/2023, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 171/2024 - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº221/2025. 390,00 24.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, CFE. PE Nº51/2023, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 171/2024 - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº221/2025. 24.375,00
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 24.375,00
16/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 21.291,57
16/04/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 1.170,00
16/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 975,00
16/04/2025 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 938,43
TOTAL 24.375,00 24.375,00 24.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 11/04/2025 1.170,00 1021/2025 Lançada
ISS 11/04/2025 975,00 1021/2025 Lançada
INSS 11/04/2025 938,43 1021/2025 Lançada
TOTAL   3.083,43