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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8501 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V 1,85 1.850,00
500.00 CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA-AZUL, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3283/2025. 0,67 335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA-AZUL, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3283/2025. 2.185,00
TOTAL 2.185,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.185,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.