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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8540 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS 6,90 276,00
4.00 LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ - LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ 24,90 99,60
10.00 OXIMETRO DE PULSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3296/2025 35,23 352,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ - LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ OXIMETRO DE PULSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3296/2025 727,90
23/09/2025 Conforme Fatura Nº 44911; REF. EMPENHO 8540/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 727,90
TOTAL 727,90 727,90 0,00
SALDO A PAGAR 727,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.