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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8542 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AVENTAL PADRAO TNT - DESCARTÁVEL - AVENTAL PADRAO TNT - DESCARTÁVEL 2,04 81,60
4.00 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3298/2025 18,29 73,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 AVENTAL PADRAO TNT - DESCARTÁVEL - AVENTAL PADRAO TNT - DESCARTÁVEL BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3298/2025 154,76
23/09/2025 Conforme Fatura Nº 44909; REF. EMPENHO 8542/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 154,76
09/10/2025 Pagamento de Empenho 8542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 154,76
TOTAL 154,76 154,76 154,76
SALDO A PAGAR 0,00