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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8568 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, CINZA CLARO CLARO COM POÁ PEQUENO PRETO, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº180/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3323/2025. 16,50 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, CINZA CLARO CLARO COM POÁ PEQUENO PRETO, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº180/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3323/2025. 82,50
02/10/2025 Conforme DANFE Nº 5/28867; REF. EMPENHO 8568/2025 776305 - LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 82,50
16/10/2025 Pagamento de Empenho 8568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 82,50
TOTAL 82,50 82,50 82,50
SALDO A PAGAR 0,00