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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2,5 CM APROXIMADOS COM MOTIVO SAFARI, PACOTE COM 100 UNIDADES 59,98 119,96
5.00 COLA BRANCA BASE PVAC PARA COLAGEM DE MADEIRA DE MEDIA E BAIXA DENSIDADE, LAMINADOS PLASTICOS,E MATERIAIS POROSOS ,1000 G, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SMAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº183/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3324/2025. 25,19 125,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2,5 CM APROXIMADOS COM MOTIVO SAFARI, PACOTE COM 100 UNIDADES COLA BRANCA BASE PVAC PARA COLAGEM DE MADEIRA DE MEDIA E BAIXA DENSIDADE, LAMINADOS PLASTICOS,E MATERIAIS POROSOS ,1000 G, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SMAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº183/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3324/2025. 245,91
TOTAL 245,91 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 245,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.