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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8605 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM 0,81 4.050,00
7000.00 TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM 0,79 5.530,00
50.00 VERGALHÃO DE AÇO 12,5 MM ( BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO PELA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3348/2025. 66,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM VERGALHÃO DE AÇO 12,5 MM ( BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO PELA SMOPT, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3348/2025. 12.880,00
22/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62668595; REF. EMPENHO 8605/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.300,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62819677; REF. EMPENHO 8605/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.530,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62819690; REF. EMPENHO 8605/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.050,00
09/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.300,00
16/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 9.580,00
TOTAL 12.880,00 12.880,00 12.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.