Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
Número do empenho: | 8629 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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150.00 | TÁBUA DE COZINHA DECORATIVA, SUPORTE PARA PANOS DE PRATO, PARA PAREDE.FEITO EM MDF CRU 6 MM. COM TRÊS GANCHOS. ENVIO MONTADO. DIMENSÃO APROXIMADA (A X L X P): 28 X 16 X 4 CM. | 17,00 | 2.550,00 |
180.00 | CAIXA PARA PAO COM TAMPA SANFONADA DESLIZANTE EM MDF CRU, 6MM UTILIZADA PARA GUARDAR PAES, BOLOS E DOCES. PRONTO PARA UTILIZAÇÃOEM TRABALHOS E DECORAÇÃO. MEDIDAS: 38 x 23 x 19cm (caixa) | 32,00 | 5.760,00 |
100.00 | BANDEJA ARABESCO QUADRADA. MATERIAL: MDF 5mm CORTADA A LASER. MEDIDA: 28 X 28 X 7, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3325/2025. | 24,00 | 2.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/09/2025 | TÁBUA DE COZINHA DECORATIVA, SUPORTE PARA PANOS DE PRATO, PARA PAREDE.FEITO EM MDF CRU 6 MM. COM TRÊS GANCHOS. ENVIO MONTADO. DIMENSÃO APROXIMADA (A X L X P): 28 X 16 X 4 CM. CAIXA PARA PAO COM TAMPA SANFONADA DESLIZANTE EM MDF CRU, 6MM UTILIZADA PARA GUARDAR PAES, BOLOS E DOCES. PRONTO PARA UTILIZAÇÃOEM TRABALHOS E DECORAÇÃO. MEDIDAS: 38 x 23 x 19cm (caixa) BANDEJA ARABESCO QUADRADA. MATERIAL: MDF 5mm CORTADA A LASER. MEDIDA: 28 X 28 X 7, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº28/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3325/2025. | 10.710,00 | ||
TOTAL | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 10.710,00 |