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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8755 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - FILTRO DO OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 63,21 - MARCA: TECFIL 20.000,00 126,42
0.05 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICI-4/SL - 02 BALDE/GALÃO COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 509,31 - MARCA: LUBRAX, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 2 PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3440/2025. 20.000,00 1.018,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - FILTRO DO OLEO MOTOR - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 63,21 - MARCA: TECFIL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICI-4/SL - 02 BALDE/GALÃO COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 509,31 - MARCA: LUBRAX, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 2 PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3440/2025. 1.145,04
26/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/2611; REF. EMPENHO 8755/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.145,04
TOTAL 1.145,04 1.145,04 0,00
SALDO A PAGAR 1.145,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.