| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 9087 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2025. | 0,00 | 6.826,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2025. | 6.826,51 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.826,51 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 9087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.826,51 | ||
| TOTAL | 6.826,51 | 6.826,51 | 6.826,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||