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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9194 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DO OLEO MOTOR VOLARE - FILTRO DO OLEO MOTOR VOLARE - 01 UND - MARCA:TECFIL 97,61 97,61
2.00 FILTRO DO AR INTERNO VOLARE - FILTRO DO AR INTERNO VOLARE - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 91,14 - MARCA: TECFIL 91,14 182,28
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL VOLARE - FILTRO DO COMBUSTIVEL VOLARE - 01 UND - MARCA: TECFIL 232,75 232,75
2.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICI-4/SL - 02 BALDE/GALÃO COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 509,31 - MARCA: LUBRAX, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4A72, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3479/2025. 509,31 1.018,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FILTRO DO OLEO MOTOR VOLARE - FILTRO DO OLEO MOTOR VOLARE - 01 UND - MARCA:TECFIL FILTRO DO AR INTERNO VOLARE - FILTRO DO AR INTERNO VOLARE - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 91,14 - MARCA: TECFIL FILTRO DO COMBUSTIVEL VOLARE - FILTRO DO COMBUSTIVEL VOLARE - 01 UND - MARCA: TECFIL OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICI-4/SL - 02 BALDE/GALÃO COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 509,31 - MARCA: LUBRAX, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4A72, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3479/2025. 1.531,26
TOTAL 1.531,26 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.531,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.