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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9266 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO COMUNITÁRIO NA VILA ENC. GAUCHA, NOS TERMOS DA LEI ]2775/2023, CFE. PE Nº07/2025, ATA REGOSTRO DE PREÇO Nº56/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3509/2025. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO COMUNITÁRIO NA VILA ENC. GAUCHA, NOS TERMOS DA LEI ]2775/2023, CFE. PE Nº07/2025, ATA REGOSTRO DE PREÇO Nº56/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3509/2025. 1.600,00
TOTAL 1.600,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.