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Última atualização realizada em 21/02/2025 às 14:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME/2025 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA ESDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº268/2025. 876,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME/2025 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA ESDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº268/2025. 876,00
07/02/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 876,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 876,00
TOTAL 876,00 876,00 876,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.