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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDERLEI CEZAR VANZELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9423 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 08 A 09/10/2025, PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO DA FUNASA SOBRE PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO CARNEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 90/2025. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 08 A 09/10/2025, PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO DA FUNASA SOBRE PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO CARNEIRO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 90/2025. 250,00
06/10/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 250,00
TOTAL 250,00 250,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.