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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9425 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 22/10/2025, PARA GRUPO DE IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2025. 0,00 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 22/10/2025, PARA GRUPO DE IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 92/2025. 5.400,00
06/10/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.400,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.