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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

Dados do Empenho
Número do empenho: 9430 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Colar de Tomada PP P/ PEAD 50mm x3/4, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº20/2025, TA REGISTRO DE PREÇO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3630/2025. 8,52 255,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 Colar de Tomada PP P/ PEAD 50mm x3/4, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº20/2025, TA REGISTRO DE PREÇO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3630/2025. 255,60
TOTAL 255,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 255,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.