Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 944 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICA E SERVIÇO DE SOLDA | 133,69 | 401,07 |
2.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO CONECTOR | 133,69 | 267,38 |
1.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE TORNO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2025. | 133,69 | 133,69 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/02/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICA E SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO CONECTOR SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO DE TORNO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº275/2025. | 802,14 | ||
21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 802,14 | ||
TOTAL | 802,14 | 802,14 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 802,14 |