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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: G FORTE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9498 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS E ACESSOS AS PROPRIEDADES, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025. 52,98 5.298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS E ACESSOS AS PROPRIEDADES, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025. 5.298,00
TOTAL 5.298,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.298,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.