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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9625 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANNER CONFECCIONADO EM LONA FOSCA, COM ESPESSURA DE 340G, DE 1,20CM POR 1,20CM, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO ADEQUADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, ACABAMENTO COM CORDA, CABOS DE MADEIRA E PONTEIRAS PLASTICAS NAS EXTREMIDADES, CONTENDO A FRASE: ‘FEIRA DO CONHECIMENTO’, A LOGO DO MUNICIPIO, O NOME DO MUNICIPIO: ‘ALPESTRE’ E O NOME DA SECRETARIA: ‘SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO, E A IMAGEM DE UMA ARVORE DO CONHECIMENTO ESCOLHIDA PELA SECRETARIA. (IMAGEM ILUSTRA 140,68 140,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 BANNER CONFECCIONADO EM LONA FOSCA, COM ESPESSURA DE 340G, DE 1,20CM POR 1,20CM, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO ADEQUADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, ACABAMENTO COM CORDA, CABOS DE MADEIRA E PONTEIRAS PLASTICAS NAS EXTREMIDADES, CONTENDO A FRASE: ‘FEIRA DO CONHECIMENTO’, A LOGO DO MUNICIPIO, O NOME DO MUNICIPIO: ‘ALPESTRE’ E O NOME DA SECRETARIA: ‘SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO, E A IMAGEM DE UMA ARVORE DO CONHECIMENTO ESCOLHIDA PELA SECRETARIA. (IMAGEM ILUSTRADA EM ANEXO, CFE. DISPENSA Nº42/2025, CONTRATO Nº148/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3757/2025. 140,68
TOTAL 140,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 140,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.