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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1395. 0,00 130,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1395. 130,42
14/01/2025 Conforme Fatura Nº 2501028815218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 130,42
TOTAL 130,42 130,42 0,00
SALDO A PAGAR 130,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15/01/2025 6,26 27/2025 A Lançar
TOTAL   6,26