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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9752 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 02 A 04/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE A NOVA GESTAO DE ICMS/IBS, COM APLICAÇÃO DA REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 0,00 1.754,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 02 A 04/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE A NOVA GESTAO DE ICMS/IBS, COM APLICAÇÃO DA REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 1.754,78
22/10/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.754,78
30/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.754,78
TOTAL 1.754,78 1.754,78 1.754,78
SALDO A PAGAR 0,00