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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9761 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
111.40 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DA AMNG, NO DIA 30/10/2025, NA CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, CFE. PE Nº26/2024, ATE REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3826/2025. 8,77 976,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DA AMNG, NO DIA 30/10/2025, NA CIDADE DE RIO DOS INDIOS-RS, CFE. PE Nº26/2024, ATE REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3826/2025. 976,98
TOTAL 976,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 976,98